审计总监
职位大类: |
财务 |
职位小类: |
审计 |
经验要求: |
十年以上 |
学历要求: |
本科 |
月薪待遇: |
面议 |
招聘人数: |
1 |
性别要求: |
不限 |
年龄要求: |
不限 |
更新时间: |
2014-10-23 |
有效日期: |
长期有效 |
职位描述
职位描述:
工作职责:
1.参与公司内控体系建设、对公司及下属各单位内部控制是否健全、严密及执行的有效性进行审计,并出具内部控制专项审计报告;
2.根据监事会下达的年度审计工作目标,编制年度审计工作计划,并确定具体实施细则;
3、负责组织对各分支机构的各项经营活动开展例行审计;
4、负责组织对各经营单位负责人离任开展经济责任审计;
5、负责组织对各分支机构年度经营绩效开展专项审计;
6、每月及时对集团报送的各项财务报表进行审计,以确保各报表项目的准确性;
7、负责对预算体系执行进行及时跟进,并定期分析预算执行情况;
8、根据集团公司要求对集团内部相关的业务流程开展专项审计;
任职资格:
1.30-45周岁,财务、管理类专业本科以上学历,中级会计师或内部审计师职称(注册会计师、财经类硕士或MBA优先);
2.10年以上集团型企业工作经验,其中5年以上内部审计工作经验,3年以上审计部门负责人工作经历 (有上市公司审计工作经验或3年以上大型制造型企业财务总监工作经验者优先);
3.熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面法律和法规,在企业重要业务领域均有较强的管理经验和理论基础;
4.熟练运用金蝶、用友等通用企业管理软件,熟悉办公软件(Office 系统)的各项功能;
5.个人素质:强烈的事业企图心,很强的沟通交流能力;具有主动工作,系统思考,敢于负责,勇于创新的精神;具备优秀的领导力和团队的管理能力;很强的执行力,勇于挑战工作压力。
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